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Número do contrato
Modalidade do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Data
Vigência
Mais
18030703-SESA
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
07/03/2018
18.399,00
07/03/2018
31/12/2018
18030703-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME
07.684.124/0001-82
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
07/03/2018
4.176,00
07/03/2018
31/12/2018
18030703-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME
07.684.124/0001-82
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL
07/03/2018
11.463,00
07/03/2018
31/12/2018
18030703-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME
07.684.124/0001-82
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
07/03/2018
264,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
07/03/2018
4.985,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07/03/2018
11.355,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
07/03/2018
22.165,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SESA
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
07/03/2018
70.635,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SELOG
CONTRATO ORIGINAL
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME
07.684.124/0001-82
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
07/03/2018
1.090,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-GAB
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO
07/03/2018
1.278,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
07/03/2018
6.556,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL
07/03/2018
42.313,00
07/03/2018
31/12/2018
18030702-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
07/03/2018
1.200,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-GAB
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO
07/03/2018
11.478,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
07/03/2018
14.718,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL
07/03/2018
16.571,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
07/03/2018
13.538,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07/03/2018
22.245,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
07/03/2018
160,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
07/03/2018
13.516,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SELOG
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
07/03/2018
5.815,00
07/03/2018
31/12/2018
18030701-SESA
CONTRATO ORIGINAL
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
09.581.616/0001-78
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
07/03/2018
5.012,00
07/03/2018
31/12/2018
18030603-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
450,00
06/03/2018
31/12/2018
18030602-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
900,00
06/03/2018
31/12/2018
18030602-SESA
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
2.275,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-GAB
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
400,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SEAG
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
975,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
425,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SELOG
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA
06/03/2018
325,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
1.375,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SESA
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
4.000,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
3.900,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
1.425,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
250,00
06/03/2018
31/12/2018
18030601-SETUR
CONTRATO ORIGINAL
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388
29.102.699/0001-82
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ
06/03/2018
800,00
06/03/2018
31/12/2018
18030101-RPPSV
CONTRATO ORIGINAL
ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E
07.374.237/0001-81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL
01/03/2018
14.000,00
01/03/2018
31/12/2018
18022811-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
28/02/2018
94.543,00
28/02/2018
31/12/2018
18022810-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
28/02/2018
6.229,00
28/02/2018
31/12/2018
18022809-SECIPS
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO
28/02/2018
6.514,00
28/02/2018
31/12/2018
18022809-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
10.383.414/0001-09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
28/02/2018
2.970,00
28/02/2018
31/12/2018

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