| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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25011504-SEMAGRI ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
14/02/2025 0,00 |
14/02/2025 31/12/2025 |
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25011503-SEAG ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
14/02/2025 0,00 |
14/02/2025 31/12/2025 |
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25011502-RPPSV ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
14/02/2025 0,00 |
14/02/2025 31/12/2025 |
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25011501-GAB ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
GABINETE DO PREFEITO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
14/02/2025 0,00 |
14/02/2025 31/12/2026 VIGENTE |
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25021302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, ITENS REMANECESTES. |
13/02/2025 1.050.160,00 |
13/02/2025 13/02/2026 |
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25021301-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE 46.448.725/0001-48 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDALHEIRA NOS DIAS 01 A 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
13/02/2025 72.000,00 |
13/02/2025 14/05/2025 |
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25021201-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
LAMPEJO ENTRETENIMENTO LTDA 39.507.950/0001-42 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE SHOW ARTÍSTICO DE ROMULO SANTARAY NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
12/02/2025 18.000,00 |
12/02/2025 13/05/2025 |
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25021101-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 28.538.545/0001-75 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FREVILHANDO NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/02/2025 16.000,00 |
11/02/2025 12/05/2025 |
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25021027-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 9.887,41 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021026-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 28.225,63 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021025-SEMAGRI CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 20.732,58 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021024-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 686,57 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021023-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 1.501,37 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021022-SESA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 3.428,73 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021021-SESA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 7.253,98 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021020-SEMAGRI CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 1.540,90 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021019-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 349,93 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021018-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 384,57 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021017-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 800,00 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021016-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 629,81 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021015-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 3.502,62 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021014-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 458,61 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021013-RPPSV CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 523,05 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021011-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. 28.900.846/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 350,00 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021010-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. 28.900.846/0001-05 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 9,80 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021008-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 7.490,00 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021007-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 3.123,88 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021006-SEMAGRI CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 1.162,56 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021005-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 90,81 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021004-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 102,15 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021003-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 927,00 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021002-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 73,50 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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25021001-RRPSV CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
10/02/2025 114,99 |
10/02/2025 10/02/2026 |
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23090101-SECIPS RESCISÃO CONTRATUAL |
ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ***797339-** |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
10/02/2025 0,00 |
10/02/2025 10/02/2025 |
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25021008-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
07/02/2025 7.490,00 |
07/02/2025 07/02/2026 |
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25020709-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. |
07/02/2025 994,91 |
07/02/2025 07/02/2026 |
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25020702-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
LUÍS ALBERTO MAGALHAES 05784697315-ME 33.523.429/0001-12 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUISINHO MAGALHÃES E BANDA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 03:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
07/02/2025 40.000,00 |
07/02/2025 08/05/2025 |
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25020701-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
TA SHOWS LTDA 43.202.769/0001-03 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE TARCÍSIO DO ACORDEON NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO PÓLO TURISTICO IGREJA DO CEU NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
07/02/2025 400.000,00 |
07/02/2025 08/05/2025 |
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25020401-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO PÓLO TURISTICO IGREJA DO CEU NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
04/02/2025 250.000,00 |
04/02/2025 05/05/2025 |
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22041802-SECIPS ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL |
TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD 26.387.303/0001-00 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, FOI AFIXADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO PREVISTA NA LEI NO 8.666/93. |
03/02/2025 0,00 |
03/02/2025 28/03/2025 |