Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
20062602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 13.825,76 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
20062601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 6.096,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
20051101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. |
11/05/2020 13.685,00 |
11/05/2020 11/11/2020 | |
20042801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
28/04/2020 313.316,21 |
28/04/2020 27/07/2020 | |
20041601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 08.171.585/0001-14 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 |
16/04/2020 5.800,00 |
16/04/2020 16/10/2020 | |
20033101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
31/03/2020 86.329,10 |
31/03/2020 30/09/2020 | |
20032401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS |
24/03/2020 2.543,00 |
24/03/2020 24/09/2020 | |
20032302-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
23/03/2020 45.871,61 |
23/03/2020 23/09/2020 | |
20032301-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME 09.210.219/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
23/03/2020 5.700,00 |
23/03/2020 23/09/2020 | |
19011502-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 05.455.385/0001-03 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
15/01/2019 3.072,20 |
15/01/2019 31/12/2019 | |
19011501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
15/01/2019 118.991,42 |
15/01/2019 31/12/2019 | |
19011103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 26.882,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
19011102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 3.164,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
19011101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.600,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
19010901-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 11.065.844/0001-37 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
09/01/2019 97.440,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
19010803-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 239.523,20 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
19010802-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 22.879,72 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
19010801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 26.586,68 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
19010204-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 72.530,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
19010203-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 179.350,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
19010202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 692.130,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 51.390,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 29.106,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 10.582,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.170,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 12.537,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 8.874,68 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.362,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 528.500,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
18073001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER 29.931.772/0001-29 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
30/07/2018 51.000,00 |
30/07/2018 31/12/2018 | |
18070408-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 17.401,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070407-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 18.142,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070406-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 19.731,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070405-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 10.198,50 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070404-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 47.595,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070403-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 1.870,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070402-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 68.480,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18070401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 2.660,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
18062122-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 48.591,16 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
18062121-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 11.838,84 |
21/06/2018 31/12/2018 |