|  25092603-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/09/2025  |  PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA  |  57.598.558/0001-38  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E POSTES COLONIAIS JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  199.560,00  |  26/09/2025  |  26/09/2026  |  CADASTRADO  |  26/09/2025  | 		
		|  25092602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/09/2025  |  TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA  |  56.004.897/0001-86  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E POSTES COLONIAIS JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  86.589,30  |  26/09/2025  |  26/06/2026  |  CADASTRADO  |  26/09/2025  | 		
		|  25090101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/09/2025  |  EMPREENDIMENTOS CARVALHO DE MENEZES CONSTRUÇÕES DE EDIFIÍCIOS LTDA  |  36.023.454/0001-25  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  600.000,00  |  01/09/2025  |  01/09/2026  |    |    | 		
		|  25050501-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  27/08/2025  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.  |  281.417,43  |  27/07/2025  |  05/05/2026  |    |    | 		
		|  25082538-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/08/2025  |   DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA  |  ***.343.133-**  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  4.537,50  |  25/08/2025  |  25/08/2026  |    |    | 		
		|  25082523-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/08/2025  |  ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  46.296.827/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  9.894,50  |  25/08/2025  |  25/08/2026  |    |    | 		
		|  25082509-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/08/2025  |  ABS MULTISESRVICE LTDA  |  29.376.889/0001-98  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  13.511,80  |  25/08/2025  |  25/08/2026  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  28/07/2025  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  4.000,00  |  28/07/2025  |  12/12/2025  |    |    | 		
		|  23072501-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  22/07/2025  |  FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME  |  11.512.630/0001-61  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  24/07/2025  |  24/07/2026  |    |    | 		
		|  25071719-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/07/2025  |  Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA  |  53.207.069/0001-57  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  98.825,00  |  17/07/2025  |  17/07/2026  |  CADASTRADO  |  17/07/2025  | 		
		|  25071718-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/07/2025  |  Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA  |  53.207.069/0001-57  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  5.460,00  |  17/07/2025  |  17/07/2026  |  CADASTRADO  |  17/07/2025  | 		
		|  25071717-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/07/2025  |  Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA  |  53.207.069/0001-57  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  4.215,00  |  17/07/2025  |  17/07/2026  |  CADASTRADO  |  17/07/2025  | 		
		|  25071628-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/07/2025  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  29.734,75  |  16/07/2025  |  16/07/2026  |  CADASTRADO  |  16/07/2025  | 		
		|  25071627-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/07/2025  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  1.250,25  |  16/07/2025  |  16/07/2026  |  CADASTRADO  |  16/07/2025  | 		
		|  25071626-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/07/2025  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  2.500,50  |  16/07/2025  |  16/07/2026  |  CADASTRADO  |  16/07/2025  | 		
		|  25071602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/07/2025  |  PAULO MELO TRATORES LTDA  |  08.971.694/0001-16  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  241.799,90  |  16/07/2025  |  16/07/2026  |    |    | 		
		|  25071551-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  OFICINA O NETO LTDA-ME  |  07.686.821/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  23.891,44  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071550-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  OFICINA O NETO LTDA-ME  |  07.686.821/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  34.445,56  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071549-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  OFICINA O NETO LTDA-ME  |  07.686.821/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  8.660,48  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071535-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  MARCELO ALVES OLIVEIRA LTDA  |  60.368.045/0001-45  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  60.560,00  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071527-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL  |  19.760.584/0001-21  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  1.769,90  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071526-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL  |  19.760.584/0001-21  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  3.878,10  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071515-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA  |  10.973.526/0001-01  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  12.646,76  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071514-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/07/2025  |  AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA  |  10.973.526/0001-01  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  7.200,00  |  15/07/2025  |  15/07/2026  |    |    | 		
		|  25071405-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2025  |  AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA  |  27.068.666/0001-38  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  149.204,24  |  14/07/2025  |  14/07/2026  |    |    | 		
		|  25071404-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2025  |  AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA  |  27.068.666/0001-38  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  6.509,34  |  14/07/2025  |  14/07/2026  |    |    | 		
		|  25071403-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2025  |  AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA  |  27.068.666/0001-38  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.  |  9.915,60  |  14/07/2025  |  14/07/2026  |    |    | 		
		|  25061706-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/06/2025  |  VIA MAR TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA  |  35.789.511/0001-19  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E ÓLEO COMBUSTÍVEL B1.  |  276.000,00  |  17/06/2025  |  17/06/2026  |    |    | 		
		|  25061705-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/06/2025  |  EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - FIL  |  04.420.916/0008-28  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E ÓLEO COMBUSTÍVEL B1.  |  2.936.019,05  |  17/06/2025  |  17/06/2026  |    |    | 		
		|  25031226-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  02/06/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  02/06/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031225-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  02/06/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  02/06/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031224-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  02/06/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  02/06/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  24052903-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  02/06/2025  |  DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |  14.218.683/0001-62  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  23/05/2025  |  19/11/2025  |    |    | 		
		|  25052811-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/05/2025  |  ASSIS AUTOPECAS LTDA  |  07.816.226/0001-04  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  45.000,00  |  28/05/2025  |  28/05/2026  |    |    | 		
		|  25052810-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/05/2025  |  ASSIS AUTOPECAS LTDA  |  07.816.226/0001-04  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  404.489,30  |  28/05/2025  |  28/05/2026  |    |    | 		
		|  25052327-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL  |  19.760.584/0001-21  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  95.073,30  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25052326-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL  |  19.760.584/0001-21  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  3.100,00  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25052317-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  |  19.231.979/0001-37  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  481.500,00  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25052316-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  |  19.231.979/0001-37  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  150.000,00  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25052314-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  60.000,00  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25052309-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/05/2025  |  GS SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA  |  48.545.046/0001-12  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  655.250,00  |  23/05/2025  |  23/05/2026  |    |    | 		
		|  25051306-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA  |  53.207.069/0001-57  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  780,00  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25051305-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI  |  41.600.131/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  1.290,00  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25051304-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  60.852,00  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25051303-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  6.124,50  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25051302-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  71.087,05  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25051301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/05/2025  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS.  |  4.253,86  |  13/05/2025  |  13/05/2026  |    |    | 		
		|  25050501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/05/2025  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.  |  1.136.147,57  |  05/05/2025  |  05/05/2026  |    |    | 		
		|  24052903-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  30/04/2025  |  DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |  14.218.683/0001-62  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  415.285,30  |  30/04/2025  |  17/05/2025  |    |    | 		
		|  24052904-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  18/03/2025  |  MSI ENGENHARIA LTDA-ME  |  29.578.381/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  44.222,92  |  18/03/2025  |  24/05/2025  |    |    | 		
		|  24052904-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  18/03/2025  |  MSI ENGENHARIA LTDA-ME  |  29.578.381/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  59.456,86  |  18/03/2025  |  24/05/2025  |    |    | 		
		|  25031244-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  3.420,00  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031243-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  4.560,00  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031226-SEINFFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.505,06  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031225-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  4.337,24  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031224-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  5.225,97  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031211-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  JMV SANTANA COMERCIAL LTDA  |  12.565.600/0001-86  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  83,80  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  25031210-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/03/2025  |  JMV SANTANA COMERCIAL LTDA  |  12.565.600/0001-86  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  83,80  |  12/03/2025  |  12/03/2026  |    |    | 		
		|  250227010-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/02/2025  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  298,91  |  27/02/2025  |  27/02/2026  |    |    | 		
		|  25022713-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/02/2025  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  58,70  |  27/02/2025  |  27/02/2026  |    |    | 		
		|  25022712-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/02/2025  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  222,16  |  27/02/2025  |  27/02/2026  |    |    | 		
		|  25022711-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/02/2025  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  161,01  |  27/02/2025  |  27/02/2026  |    |    | 		
		|  25052803-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  20/02/2025  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE.  |  49.421,42  |  20/02/2025  |  21/05/2025  |    |    | 		
		|  24052803-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  20/02/2025  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE.  |  49.421,42  |  20/02/2025  |  21/05/2025  |    |    | 		
		|  24052803-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  20/02/2025  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE.  |  41.739,54  |  20/02/2025  |  21/05/2025  |    |    | 		
		|  25011517-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  14/02/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  14/02/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25011516-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  14/02/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  14/02/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25011515-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  14/02/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  14/02/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25021023-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  1.501,37  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25021018-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  384,57  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25021017-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  800,00  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25021016-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  629,81  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25021005-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  90,81  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25021004-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/02/2025  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  102,15  |  10/02/2025  |  10/02/2026  |    |    | 		
		|  25011535-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/01/2025  |  POSTO SAO DOMINGOS LTDA  |  69.366.128/0002-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  63.850,00  |  15/01/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25011517-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/01/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  206.490,00  |  15/01/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25011516-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/01/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  118.930,00  |  15/01/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  25011515-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/01/2025  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  3.156.250,00  |  15/01/2025  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  24050901-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  31/12/2024  |  JONATHAS G DAMASCENO-ME  |  27.989.399/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO.  |    |  31/12/2024  |  31/08/2025  |    |    | 		
		|  24110666-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA  |  14.248.351/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110658-SEINFFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110643-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  M. R. P. DOS SANTOS  |  54.177.783/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110626-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110615-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  DL MOTORES E POCOS LTDA  |  29.963.822/0001-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110605-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  30/12/2024  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE.  |    |  30/12/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24041801-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  30/12/2024  |  ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT  |  20.089.540/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  31/12/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24050201-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  20/12/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  27/12/2024  |  26/04/2025  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  10/12/2024  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  12/12/2024  |  12/12/2025  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  09/12/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  09/12/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010207-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  09/12/2024  |  HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI  |  07.779.242/0001-74  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  31/12/2024  |  31/12/2025  |    |    | 		
		|  24010433-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  28/11/2024  |  ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA  |  27.127.371/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  28/11/2024  |  25/03/2025  |    |    | 		
		|  24052904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  22/11/2024  |  MSI ENGENHARIA LTDA-ME  |  29.578.381/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  22/11/2024  |  24/05/2025  |    |    | 		
		|  24111878-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP  |  00.466.084/0001-53  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  409,39  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24111877-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP  |  00.466.084/0001-53  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  240,23  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24111840-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  FG COMERCIO TENDTUDO LTDA  |  52.332.054/0001-58  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  1.912,35  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24111839-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  FG COMERCIO TENDTUDO LTDA  |  52.332.054/0001-58  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  1.488,55  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24111820-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  713,73  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24111819-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/11/2024  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  |  357,73  |  18/11/2024  |  18/11/2025  |    |    | 		
		|  24052903-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  18/11/2024  |  DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |  14.218.683/0001-62  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  25/11/2024  |  24/05/2025  |    |    | 		
		|  24111401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/11/2024  |  ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.  |  39.237.493/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS  |  735.000,00  |  14/11/2024  |  14/11/2025  |    |    | 		
		|  24052803-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  14/11/2024  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE.  |    |  22/11/2024  |  21/05/2025  |    |    | 		
		|  24110671-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA  |  14.248.351/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  60.454,43  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110670-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA  |  14.248.351/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  419,32  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110666-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA  |  14.248.351/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  115.274,36  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110661-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  8.628,30  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110658-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  77.426,94  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110650-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M. R. P. DOS SANTOS  |  54.177.783/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  125.858,57  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110649-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M. R. P. DOS SANTOS  |  54.177.783/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  149,70  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110643-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M. R. P. DOS SANTOS  |  54.177.783/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  82.827,18  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110633-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  201.910,69  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110632-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  133,40  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110626-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  134.761,85  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110619-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  DL MOTORES E POCOS LTDA  |  29.963.822/0001-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  6.991,83  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110615-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  DL MOTORES E POCOS LTDA  |  29.963.822/0001-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  525.284,00  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110611-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  394.718,02  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110610-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  968,80  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110605-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  166.630,99  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  24110601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/11/2024  |  AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA  |  10.973.526/0001-01  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  |  48.000,00  |  06/11/2024  |  06/11/2025  |    |    | 		
		|  23110101-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  31/10/2024  |  MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  |  14.775.649/0001-99  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |    |  01/11/2024  |  01/11/2025  |    |    | 		
		|  23030301-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  29/10/2024  |  MELO AMORIM TURISMO LTDA  |  30.277.981/0001-80  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |    |  29/10/2024  |  29/08/2025  |    |    | 		
		|  23072601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  25/10/2024  |  FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  |  13.281.294/0001-19  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.  |    |  29/10/2024  |  29/03/2025  |    |    | 		
		|  24010433-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  23/10/2024  |  ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA  |  27.127.371/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  25/10/2024  |  25/03/2025  |    |    | 		
		|  24010909-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/10/2024  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  6.708,58  |  09/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010435-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  09/10/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62%  |    |  09/10/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010425-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  09/10/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62%  |    |  09/10/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010424-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  09/10/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62%  |    |  09/10/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24100113-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/10/2024  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  37,56  |  01/10/2024  |  01/10/2025  |    |    | 		
		|  24100112-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/10/2024  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  75,81  |  01/10/2024  |  01/10/2025  |    |    | 		
		|  24100111-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/10/2024  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  102,15  |  01/10/2024  |  01/10/2025  |    |    | 		
		|  20100110-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/10/2024  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  144,90  |  01/10/2024  |  01/10/2025  |    |    | 		
		|  24093033-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  32,00  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093032-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  700,00  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093031-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  161,01  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093030-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA  |  37.627.260/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  298,91  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093013-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  241,72  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093012-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  800,00  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093011-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  804,35  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24093010-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/09/2024  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  629,81  |  30/09/2024  |  30/09/2025  |    |    | 		
		|  24092713-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/09/2024  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  76,86  |  27/09/2024  |  27/09/2025  |    |    | 		
		|  24092712-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/09/2024  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  1.607,07  |  27/09/2024  |  27/09/2025  |    |    | 		
		|  24092711-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/09/2024  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  29.138,97  |  27/09/2024  |  27/09/2025  |    |    | 		
		|  24092710-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  27/09/2024  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  1.501,37  |  27/09/2024  |  27/09/2025  |    |    | 		
		|  22092601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  16/09/2024  |  DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A  |  41.644.220/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.  |    |  16/09/2024  |  16/09/2025  |    |    | 		
		|  24030601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  02/09/2024  |  MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI  |  22.853.324/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  02/09/2024  |  01/03/2025  |    |    | 		
		|  23090103-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  26/08/2024  |  JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES  |  ***.342.993-**  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO UM IMÓVEL DO TIPO TERRENO, COM ÁREA DE 8,73HA.  |    |  30/08/2024  |  30/08/2025  |    |    | 		
		|  24050201-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  23/08/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |    |  30/08/2024  |  28/12/2024  |    |    | 		
		|  23090102-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  19/08/2024  |  RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME  |  20.525.326/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS.  |    |  30/08/2024  |  30/08/2025  |    |    | 		
		|  23090101-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  19/08/2024  |  RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME  |  20.525.326/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS.  |    |  30/08/2024  |  30/08/2025  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  13/08/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  13/08/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010553-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  09/08/2024  |  POSTO SAO DOMINGOS LTDA  |  69.366.128/0002-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS  |    |  09/08/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23040101-SEINFRA  |  RESCISÃO CONTRATUAL  |  09/08/2024  |  RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA  |  11.703.484/0001-51  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.  |    |  09/08/2024  |  09/08/2024  |    |    | 		
		|  24072301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  23/07/2024  |  MARAJOARA FERNANDES FONTENELE  |  ***.856.333-**  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  33.000,00  |  23/07/2024  |  23/07/2025  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  22/07/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  22/07/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23072501-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  22/07/2024  |  FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME  |  11.512.630/0001-61  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  |    |  24/07/2024  |  24/07/2025  |    |    | 		
		|  23082401-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  19/07/2024  |  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE  |  61.600.839/0001-55  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.  |    |  23/08/2024  |  23/08/2025  |    |    | 		
		|  22080101-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  18/07/2024  |  PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA  |  21.264.939/0001-33  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  01/08/2024  |  01/08/2025  |    |    | 		
		|  24050201-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  12/07/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  93.690,36  |  12/07/2024  |  30/08/2024  |    |    | 		
		|  24050201-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  12/07/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  24.660,60  |  12/07/2024  |  30/08/2024  |    |    | 		
		|  23062602-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  25/06/2024  |  VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO  |  06.574.016/0001-94  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  10.000,00  |  25/06/2024  |  25/06/2025  |    |    | 		
		|  24010908-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  03/06/2024  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |    |  03/06/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  25052903-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/05/2024  |  DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |  14.218.683/0001-62  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  1.914.412,26  |  29/05/2024  |  25/11/2024  |    |    | 		
		|  24052904-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/05/2024  |  MSI ENGENHARIA LTDA-ME  |  29.578.381/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  1.767.000,00  |  29/05/2024  |  25/11/2024  |    |    | 		
		|  24052903-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/05/2024  |  DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |  14.218.683/0001-62  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  1.914.412,26  |  29/05/2024  |  25/11/2024  |    |    | 		
		|  24052902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/05/2024  |  M M DE MENDONCA  |  22.133.509/0001-45  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA ATUAR EM MEDIÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E MATERIAL PARTICULADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDO CONCLUSIVO E AMISSÃO DE ART, JUNTO À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  2.080,00  |  29/05/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24052901-SEAG  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/05/2024  |  STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  35.979.817/0001-38  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE.  |  673.400,00  |  29/05/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  22060601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  29/05/2024  |  MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE  |  19.339.784/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  06/06/2024  |  06/06/2025  |    |    | 		
		|  24052803-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/05/2024  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍITO TOPE.  |  1.249.621,71  |  28/05/2024  |  24/11/2024  |    |    | 		
		|  24010433-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  28/05/2024  |  ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA  |  27.127.371/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  29/05/2024  |  26/10/2024  |    |    | 		
		|  23072601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  28/05/2024  |  FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  |  13.281.294/0001-19  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE  |    |  28/05/2024  |  28/10/2024  |    |    | 		
		|  23040101-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  28/05/2024  |  RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA  |  11.703.484/0001-51  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.  |  628.687,56  |  28/05/2024  |  01/04/2025  |    |    | 		
		|  24050902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2024  |  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  00.360.305/0001-04  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS.  |  87.685,74  |  09/05/2024  |  09/05/2025  |    |    | 		
		|  24050901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2024  |  JONATHAS G DAMASCENO-ME  |  27.989.399/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO  |  51.000,00  |  09/05/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24050201-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/05/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE  |  3.792.401,90  |  02/05/2024  |  30/08/2024  |    |    | 		
		|  24041801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/04/2024  |  ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT  |  20.089.540/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  94.300,00  |  18/04/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23040101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2024  |  RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA  |  11.703.484/0001-51  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.  |  628.687,56  |  01/04/2024  |  01/04/2025  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  15/03/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  15/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010412-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  15/03/2024  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  15/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010411-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  15/03/2024  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  15/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23082401-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  14/03/2024  |  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE  |  61.600.839/0001-55  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO.  |    |  14/03/2024  |  24/08/2024  |    |    | 		
		|  23082401-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  12/03/2024  |  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE  |  61.600.839/0001-55  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES  |    |  12/03/2024  |  24/08/2024  |    |    | 		
		|  24030808-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/03/2024  |  TECTRANS LTDA  |  07.832.591/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  274.761,70  |  08/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24030807-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/03/2024  |  CONTRANSIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  |  00.390.052/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  28.725,00  |  08/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24030601-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/03/2024  |  MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI  |  22.853.324/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  7.873.068,13  |  06/03/2024  |  02/09/2024  |    |    | 		
		|  23101701-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  01/03/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  26.111,23  |  01/03/2024  |  14/04/2025  |    |    | 		
		|  23101701-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/03/2024  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  7.119,42  |  01/03/2024  |  14/04/2025  |    |    | 		
		|  23021401-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/03/2024  |  R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES  |  27.773.429/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  7.500,00  |  01/03/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFFRA  |  TERMO DE APOSTILAMENTO  |  19/02/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |    |  19/02/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010433-SEINFRA  |  TERMO DE APOSTILAMENTO  |  19/02/2024  |  ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA  |  27.127.371/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ALTERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O CONTRATO Nº 24010433-SEINFRA, APÓS TER SIDO VERIFICADO QUE NA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E NO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SEINFRA  |    |  19/02/2024  |  19/02/2024  |    |    | 		
		|  23021401-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  14/02/2024  |  R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES  |  27.773.429/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |    |  14/02/2024  |  14/02/2025  |    |    | 		
		|  24012214-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  22/01/2024  |  I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA  |  25.119.477/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.200,60  |  22/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24012213-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  22/01/2024  |  I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA  |  25.119.477/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  576,00  |  22/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24012212-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  22/01/2024  |  I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA  |  25.119.477/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  566,03  |  22/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011704-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/01/2024  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  806.299,58  |  17/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011703-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/01/2024  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  5.336.252,60  |  17/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011011-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/01/2024  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  1.865,15  |  10/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011010-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/01/2024  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  7.765,78  |  10/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24011009-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/01/2024  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  4.072,60  |  10/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010910-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/01/2024  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  4.837,98  |  09/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010908-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/01/2024  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  48.781,32  |  09/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23011101-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  08/01/2024  |  GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGI  |  02.356.736/0001-22  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADAS POR ESTIMATIVA, BEM COMO ASSESSORIA VISANDO À REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE FATURAMENTO INDEVIDOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA NOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADOS PELA ANEEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |    |  08/01/2024  |  08/01/2025  |    |    | 		
		|  24010553-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  POSTO SAO DOMINGOS LTDA  |  69.366.128/0002-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  62.850,00  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010537-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  192.000,00  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010536-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  106.700,00  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010535-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  195.880,00  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010534-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.944.000,00  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010516-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  20.436,80  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010511-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  36.584,03  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010510-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/01/2024  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  32.435,22  |  05/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010435-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  3.242,86  |  04/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010433-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA  |  27.127.371/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  797.760,01  |  04/01/2024  |  02/06/2024  |    |    | 		
		|  24010425-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.943,38  |  04/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010424-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  3.729,68  |  04/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010412-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.875,30  |  04/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010411-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/01/2024  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  2.497,74  |  04/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  24010207-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/01/2024  |  HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI  |  07.779.242/0001-74  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  65.360,00  |  02/01/2024  |  31/12/2024  |    |    | 		
		|  23072601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  29/12/2023  |  FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  |  13.281.294/0001-19  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE  |    |  29/12/2023  |  29/05/2024  |    |    | 		
		|  23030301-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  29/12/2023  |  MELO AMORIM TURISMO LTDA  |  30.277.981/0001-80  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |    |  29/12/2023  |  29/10/2024  |    |    | 		
		|  23121301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/12/2023  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  48.391,50  |  13/12/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  12/12/2023  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  48.000,00  |  12/12/2023  |  12/12/2024  |    |    | 		
		|  23120401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/12/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  341.217,90  |  04/12/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23112101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/11/2023  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  96.783,00  |  21/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100601-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES  |  21/11/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  75.826,20  |  21/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100601-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES  |  21/11/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  21/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23111401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/11/2023  |  A NOVA SOLUCAO LTDA  |  70.157.680/0001-37  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.548,27  |  14/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23110102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/11/2023  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  72.587,25  |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23110101-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  01/11/2023  |  MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  |  14.775.649/0001-99  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.  |    |  01/11/2023  |  01/11/2024  |    |    | 		
		|  23110101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/11/2023  |  MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  |  14.775.649/0001-99  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  66.000,00  |  01/11/2023  |  01/11/2024  |    |    | 		
		|  23010304-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010304-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010303-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010302-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010301-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010301-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  01/11/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |    |  01/11/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23072501-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  19/10/2023  |  FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME  |  11.512.630/0001-61  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  750,00  |  19/10/2023  |  25/07/2024  |    |    | 		
		|  23021401-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  18/10/2023  |  R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES  |  27.773.429/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  7.500,00  |  18/10/2023  |  14/02/2024  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  18/10/2023  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  18/10/2023  |  12/12/2023  |    |    | 		
		|  23101701-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  17/10/2023  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  1.071.753,55  |  17/10/2023  |  14/04/2024  |    |    | 		
		|  22060601  SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  16/10/2023  |  MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE  |  19.339.784/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  16/10/2023  |  06/06/2024  |    |    | 		
		|  23082801-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES  |  10/10/2023  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  24.195,75  |  10/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100605-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/10/2023  |  E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  |  26.393.102/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  350,00  |  06/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100604-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/10/2023  |  A NOVA SOLUCAO LTDA  |  70.157.680/0001-37  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.200,00  |  06/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100603-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/10/2023  |  LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME  |  13.000.783/0001-55  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.889,00  |  06/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/10/2023  |  M S ALBUQUERQUE - ME  |  18.894.423/0001-68  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  73.449,50  |  06/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23100601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/10/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  303.304,80  |  06/10/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  22092601-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  26/09/2023  |  DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A  |  41.644.220/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.  |    |  26/09/2023  |  26/09/2024  |    |    | 		
		|  23072801-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES  |  21/09/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  142.174,13  |  21/09/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23091102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/09/2023  |  TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  |  17.592.525/0001-66  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  13.788,50  |  11/09/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23091101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/09/2023  |  TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  |  17.592.525/0001-66  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  27.070,00  |  11/09/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23090601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/09/2023  |  INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP  |  45.814.772/0001-03  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  112.005,00  |  06/09/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23090103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/09/2023  |  JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES  |  ***.342.993-**  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  14.400,00  |  01/09/2023  |  01/09/2024  |    |    | 		
		|  23090102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/09/2023  |  RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME  |  20.525.326/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS.  |  89.988,80  |  01/09/2023  |  01/09/2024  |    |    | 		
		|  23090101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/09/2023  |  RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME  |  20.525.326/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS.  |  8.994,00  |  01/09/2023  |  01/09/2024  |    |    | 		
		|  23082801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/08/2023  |  ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME  |  27.841.317/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  96.783,00  |  28/08/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23082401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  24/08/2023  |  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE  |  61.600.839/0001-55  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES  |  94.560,00  |  24/08/2023  |  24/08/2024  |    |    | 		
		|  22080101-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  28/07/2023  |  PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA  |  21.264.939/0001-33  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  01/08/2023  |  01/08/2024  |    |    | 		
		|  23072601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/07/2023  |  FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  |  13.281.294/0001-19  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE  |  324.480,00  |  26/07/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23072501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/07/2023  |  FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME  |  11.512.630/0001-61  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  5.000,00  |  25/07/2023  |  25/07/2024  |    |    | 		
		|  23072801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/06/2023  |  STRATURA ASFALTOS LTDA  |  59.128.553/0021-10  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  1.519.213,50  |  28/06/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23062602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/06/2023  |  VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO  |  06.574.016/0001-94  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  10.000,00  |  26/06/2023  |  26/06/2024  |    |    | 		
		|  23061301-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/06/2023  |  INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.  |  53.524.443/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA  |  331.500,00  |  13/06/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  22060601-SEINFRA   |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  06/06/2023  |  MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE  |  19.339.784/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  06/06/2023  |  06/06/2024  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  02/06/2023  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  02/06/2023  |  29/11/2023  |    |    | 		
		|  23033103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  31/05/2023  |  EDUARDO FERRAZ MOURA ME  |  05.684.794/0001-73  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR.  |  3.833,30  |  31/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051905-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/05/2023  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  805,98  |  19/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051904-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/05/2023  |  GRANGAZ LTDA  |  28.975.806/0001-14  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.077,30  |  19/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051903-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/05/2023  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.015,18  |  19/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/05/2023  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.572,10  |  19/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/05/2023  |  VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA  |  05.581.887/0001-72  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS  |  1.844,72  |  19/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051603-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/05/2023  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  799,35  |  16/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/05/2023  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  3.339,96  |  16/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23051601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/05/2023  |  JACQUELINE SILVA FROTA  |  46.763.015/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  1.745,40  |  16/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050803-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/05/2023  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  2.133,45  |  08/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050802-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/05/2023  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  2.959,35  |  08/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/05/2023  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  25.244,88  |  08/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050503-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/05/2023  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  9.466,85  |  05/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050502-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/05/2023  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  16.449,02  |  05/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23050501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/05/2023  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS  |  32.435,22  |  05/05/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  28/04/2023  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |    |  28/04/2023  |  12/12/2023  |    |    | 		
		|  22042901-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  27/04/2023  |  VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME  |  26.749.543/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |    |  27/04/2023  |  27/04/2024  |    |    | 		
		|  23041903-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/04/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  4.828,89  |  19/04/2023  |  19/04/2024  |    |    | 		
		|  23041902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/04/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  199.125,62  |  19/04/2023  |  19/04/2024  |    |    | 		
		|  23041901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/04/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  973.802,17  |  19/04/2023  |  19/04/2024  |    |    | 		
		|  23033102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  31/03/2023  |  DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME  |  25.066.930/0002-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR.  |  1.452,92  |  31/03/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23033101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  31/03/2023  |  ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD  |  73.628.307/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR.  |  92.999,85  |  31/03/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23030301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/03/2023  |  MELO AMORIM TURISMO LTDA  |  30.277.981/0001-80  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  10.000,00  |  03/03/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23021401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/02/2023  |  R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES  |  27.773.429/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  75.000,00  |  14/02/2023  |  14/02/2024  |    |    | 		
		|  23020104-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/02/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  860,00  |  01/02/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23020103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/02/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  4.895,48  |  01/02/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23020102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/02/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  4.563,05  |  01/02/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23020101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/02/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.800,00  |  01/02/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013019-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  123,36  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013018-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  508,07  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013017-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  866,30  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013015-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  53,88  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013014-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  215,42  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013013-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  654,15  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013012-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  660,53  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013010-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  63,03  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013009-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  477,54  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013008-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.077,26  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013007-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.101,02  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013005-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  18,30  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013004-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  232,38  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23013002-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.052,46  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  2301303-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  30/01/2023  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.180,69  |  30/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23011104-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/01/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  1.625,88  |  11/01/2023  |  11/01/2024  |    |    | 		
		|  23011103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/01/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  67.045,66  |  11/01/2023  |  11/01/2024  |    |    | 		
		|  23011102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/01/2023  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  327.879,51  |  11/01/2023  |  11/01/2024  |    |    | 		
		|  23011101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/01/2023  |  GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGI  |  02.356.736/0001-22  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADAS POR ESTIMATIVA, BEM COMO ASSESSORIA VISANDO À REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE FATURAMENTO INDEVIDOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA NOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADOS PELA ANEEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  215.600,00  |  11/01/2023  |  11/01/2024  |    |    | 		
		|  23010305-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/01/2023  |  PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL  |  22.278.355/0001-80  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  63.900,00  |  03/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010304-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/01/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  109.060,00  |  03/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010303-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/01/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  206.400,00  |  03/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010302-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/01/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  3.164.800,00  |  03/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  23010301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/01/2023  |  FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP  |  05.806.165/0001-79  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  198.500,00  |  03/01/2023  |  31/12/2023  |    |    | 		
		|  22121201-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  12/12/2022  |  F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  |  26.681.201/0001-95  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.  |  48.000,00  |  12/12/2022  |  12/12/2023  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  05/12/2022  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  05/12/2022  |  03/06/2023  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  05/12/2022  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  261.595,57  |  05/12/2022  |  03/06/2023  |    |    | 		
		|  22101801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  18/10/2022  |  VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA  |  07.417.073/0001-22  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  45.953,45  |  18/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22101304-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/10/2022  |  I M PEREIRA EPP  |  07.121.465/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.  |  164,00  |  13/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22101303-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/10/2022  |  I M PEREIRA EPP  |  07.121.465/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.  |  59,33  |  13/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22101303-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/10/2022  |  I M PEREIRA EPP  |  07.121.465/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.  |  118,66  |  13/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22101302-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/10/2022  |  I M PEREIRA EPP  |  07.121.465/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.  |  984,00  |  13/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22101301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  13/10/2022  |  I M PEREIRA EPP  |  07.121.465/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.  |  59,33  |  13/10/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22092601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/09/2022  |  DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A  |  41.644.220/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.  |  6.720,00  |  26/09/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080221-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  42,02  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080220-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  12,20  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080219-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  82,24  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080218-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  176,94  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080217-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  327,72  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080216-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  154,92  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080215-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  352,21  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080214-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  574,43  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080213-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  760,07  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080212-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS  |  13.150.780/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  805,12  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080211-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  671,24  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080210-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  708,90  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080209-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  827,68  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080208-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.380,06  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080207-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  104,24  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080206-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  101,24  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080205-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  435,00  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080204-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  194,80  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080203-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC  |  26.644.910/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  35,92  |  02/08/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22080202-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  2.194.754,73  |  02/02/2022  |  29/01/2023  |    |    | 		
		|  22080201-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  02/08/2022  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED.  |  1.244.562,44  |  02/08/2022  |  30/11/2022  |    |    | 		
		|  22080101-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/08/2022  |  PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA  |  21.264.939/0001-33  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  6.926.399,16  |  01/08/2022  |  01/08/2023  |    |    | 		
		|  22072102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/07/2022  |  M S ALBUQUERQUE - ME  |  18.894.423/0001-68  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  67.561,30  |  21/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22072101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/07/2022  |  DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME  |  25.066.930/0002-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  1.500,00  |  21/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071406-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  742,36  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071405-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  |  02.347.734/0001-77  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  462,76  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071404-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE  |  1.803,66  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071403-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE  |  3.376,39  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071402-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  498,39  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22071401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.  |  983,34  |  14/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22070802-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/07/2022  |  QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA  |  00.281.377/0001-66  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  186,51  |  08/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22070801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/07/2022  |  QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA  |  00.281.377/0001-66  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  88,05  |  08/07/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  08/06/2022  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  08/06/2022  |  05/12/2022  |    |    | 		
		|  22060601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/06/2022  |  MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE  |  19.339.784/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.  |  12.000,00  |  06/06/2022  |  06/06/2023  |    |    | 		
		|  22050908-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  75.763,46  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050907-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  |  45.760.423/0001-48  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  982,00  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050906-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  J A T DIAS VASCONCELOS  |  35.358.020/0001-13  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  88.320,00  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050905-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  DL MOTORES E POCOS LTDA  |  29.963.822/0001-50  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  59.712,24  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050904-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  761.951,66  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050903-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  27.494,78  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP  |  04.879.463/0001-26  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  221.766,01  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22050901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/05/2022  |  FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP  |  04.879.463/0001-26  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.312,32  |  09/05/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22042003-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  20/04/2022  |  ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME  |  34.957.073/0001-98  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  9.182,92  |  20/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22042002-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  20/04/2022  |  ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME  |  34.957.073/0001-98  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.015,04  |  20/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22042001-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  20/04/2022  |  ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME  |  34.957.073/0001-98  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  2.118,39  |  20/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040106-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  5.106,00  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040105-SEINFRA   |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  31.759,50  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040104-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  |  12.455,10  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  45.795,55  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  4.655,60  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22040101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  01/04/2022  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  6.301,10  |  01/04/2022  |  31/12/2022  |    |    | 		
		|  22021603-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/02/2022  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.  |  890,67  |  16/02/2022  |  16/02/2023  |    |    | 		
		|  22021602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/02/2022  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.  |  7.996,71  |  16/02/2022  |  16/02/2023  |    |    | 		
		|  22021601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/02/2022  |  7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI  |  13.858.769/0001-97  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.  |  372.450,81  |  16/02/2022  |  16/02/2023  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  10/12/2021  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  10/12/2021  |  08/06/2022  |    |    | 		
		|  21091003-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/09/2021  |  DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA  |  41.557.349/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  94,00  |  10/09/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21091002-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/09/2021  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  3.595,60  |  10/09/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21091001-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/09/2021  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA.  |  7.343,60  |  10/09/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21071407-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  44.496,50  |  14/07/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21071406-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME  |  38.713.861/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  6.688,00  |  14/07/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21071405-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP  |  36.203.327/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  3.746,36  |  14/07/2021  |  14/07/2021  |    |    | 		
		|  21071404-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP  |  36.203.327/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  11.941,25  |  14/07/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21071403-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  4.505,22  |  14/07/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  21071402-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  14/07/2021  |  D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -  |  10.616.533/0001-56  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  5.640,75  |  14/07/2021  |  31/12/2021  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  14/06/2021  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  14/06/2021  |  11/12/2021  |    |    | 		
		|  3º ADITIVO 20111901-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  29/12/2020  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.  |  347.664,34  |    |    |    |    | 		
		|  2º ADITIVO 20111901-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  29/12/2020  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.  |  364.026,07  |    |    |    |    | 		
		|  1º ADITIVO 20111901-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  29/12/2020  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.  |  315.228,09  |    |    |    |    | 		
		|  1º ADITIVO 20102901-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  21/12/2020  |  R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI  |  18.452.010/0001-23  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.  |    |  31/12/2020  |  31/03/2021  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  16/12/2020  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  16/12/2020  |  14/06/2021  |    |    | 		
		|  3º ADITIVO 20071001-SEINFRA  |  ADITIVO DE ACRÉSCIMO  |  07/12/2020  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL  |    |  07/12/2020  |  06/05/2021  |    |    | 		
		|  2º ADITIVO 20071001-SEINFRA  |  ADITIVO DE REDUÇÃO  |  07/12/2020  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL  |    |  07/12/2020  |  06/05/2021  |    |    | 		
		|  1º ADITIVO 20071001-SEINFRA  |  ADITIVO DE VIGÊNCIA  |  03/12/2020  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL  |    |  07/12/2020  |  06/05/2021  |    |    | 		
		|  20111901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/11/2020  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.  |  318.535,14  |  19/11/2020  |  17/02/2021  |    |    | 		
		|  20102901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  29/10/2020  |  R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI  |  18.452.010/0001-23  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.  |  133.641,71  |  29/10/2020  |  31/12/2020  |    |    | 		
		|  20101601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  16/10/2020  |  JN SERVIÇOS LTDA  |  22.240.853/0001-33  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED.  |  272.091,43  |  16/10/2020  |  13/02/2021  |    |    | 		
		|  20071001-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  10/07/2020  |  J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME  |  19.572.843/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL  |  238.260,64  |  10/07/2020  |  07/12/2020  |    |    | 		
		|  20061904-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  19/06/2020  |  MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M  |  26.991.913/0001-00  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24  |  1.404.765,49  |  19/06/2020  |  16/12/2020  |    |    | 		
		|  19103101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  31/10/2019  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS  |  514.092,36  |  31/10/2019  |  28/02/2020  |    |    | 		
		|  19102201-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  22/10/2019  |  BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -  |  10.470.695/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29  |  412.438,98  |  22/10/2019  |  19/04/2020  |    |    | 		
		|  19102102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/10/2019  |  J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES -  |  17.336.292/0001-30  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO  |  630.963,38  |  21/10/2019  |  18/02/2020  |    |    | 		
		|  19102101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/10/2019  |  MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS  |  27.583.854/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS  PT 1002154-31  |  465.085,99  |  21/10/2019  |  18/02/2020  |    |    | 		
		|  19011101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  11/01/2019  |  ZILMAR SILVA BRITO ME  |  14.836.296/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  |  5.037,00  |  11/01/2019  |  31/12/2019  |    |    | 		
		|  18102603-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/10/2018  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.  |  274,50  |  26/10/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18102602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/10/2018  |  DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L  |  12.337.358/0001-93  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.  |  168,60  |  26/10/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18102601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/10/2018  |  DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L  |  12.337.358/0001-93  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.  |  627,10  |  26/10/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18052501-SEINFRA1  |  ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL  |  06/07/2018  |  DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.  |  02.288.742/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018  |    |  06/07/2018  |  21/11/2018  |    |    | 		
		|  18070403-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/07/2018  |  PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA.  |  06.051.171/0001-26  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.  |  3.000,00  |  04/07/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18070402-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/07/2018  |  M.F. CARNEIRO NETO  |  19.769.945/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.  |  5.050,00  |  04/07/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18070401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  04/07/2018  |  JONATHAS G DAMASCENO-ME  |  27.989.399/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.  |  8.795,00  |  04/07/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/06/2018  |  FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP  |  6 .020.106/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA
BURACOS)  |  67.000,00  |  28/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062115-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  376,88  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062114-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  |  03.562.872/0001-31  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  5.610,42  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062113-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR  |  28.497.278/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  57,60  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062112-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR  |  28.497.278/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  115,20  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062111-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  E. PEREIRA DE SOUZA - ME  |  24.334.945/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  9,96  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062110-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  E. PEREIRA DE SOUZA - ME  |  24.334.945/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  59,72  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062109-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS  |  41.553.587/0001-43  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  33,10  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062108-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS  |  41.553.587/0001-43  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  43,90  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062107-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP  |  09.148.718/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  54,00  |  21/06/2018  |  21/06/2018  |    |    | 		
		|  18062106-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP  |  09.148.718/0001-02  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  108,00  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062105-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  F. T. PRADO LUCIO - ME  |  13.859.786/0001-49  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  97,88  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062104-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  F. T. PRADO LUCIO - ME  |  13.859.786/0001-49  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  163,17  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  350,00  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M  |  03.336.946/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  1.454,11  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18062101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/06/2018  |  GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M  |  03.336.946/0001-11  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.  |  3.102,89  |  21/06/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18060801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  08/06/2018  |  MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI  |  22.853.324/0001-05  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24  |  298.262,61  |  08/06/2018  |  08/10/2018  |    |    | 		
		|  18052501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/05/2018  |  DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.  |  02.288.742/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018  |  562.419,76  |  25/05/2018  |  21/11/2018  |    |    | 		
		|  18052201-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  22/05/2018  |  CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES  |  30.514.727/0001-58  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA
  |  11.706.510,68  |  22/05/2018  |  18/11/2018  |    |    | 		
		|  18052104-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/05/2018  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  2.495,00  |  21/05/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18052103-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/05/2018  |  T J M PAULA - ME  |  07.593.626/0001-06  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  499,00  |  21/05/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18052102-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/05/2018  |  SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387  |  26.571.209/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  9.000,00  |  21/05/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18052101-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  21/05/2018  |  SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387  |  26.571.209/0001-07  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  5.600,00  |  21/05/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18051501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  15/05/2018  |  INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES  ESTI  |  15.234.948/0001-89  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE
INFRAESTRUTLJRA  |  19.400,00  |  15/05/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18050301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/05/2018  |  CONSTRUTORA E & J LTDA -ME  |  41.634.619/0001-35  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31  |  743.939,24  |  03/05/2018  |  30/10/2018  |    |    | 		
		|  18042505-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/04/2018  |  M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  10.486.051/0001-29  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  26.436,40  |  25/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042504-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/04/2018  |  FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP  |  04.879.463/0001-26  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  62.476,78  |  25/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042503-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/04/2018  |  AGROMAQ AGRICOLA LTDA.  |  05.783.991/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  52.722,16  |  25/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042502-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/04/2018  |  DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L  |  12.337.358/0001-93  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  19.635,18  |  25/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  25/04/2018  |  RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME  |  20.525.326/0001-40  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  273.456,32  |  25/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042002-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  20/04/2018  |  M.M. CONFECCOES LTDA EPP  |  07.625.624/0001-43  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  |  86.580,00  |  20/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18042001-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  20/04/2018  |  M.M. CONFECCOES LTDA EPP  |  07.625.624/0001-43  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  |  108.847,00  |  20/04/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18040301-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  03/04/2018  |  MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  |  14.775.649/0001-99  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  66.000,00  |  03/04/2018  |  03/04/2019  |    |    | 		
		|  18032804-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/03/2018  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  4.459,54  |  28/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18032803-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/03/2018  |  MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP  |  35.043.876/0001-08  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  5.700,93  |  28/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18032802-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/03/2018  |  J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME  |  04.441.266/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  2.051,60  |  28/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18032801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/03/2018  |  J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME  |  04.441.266/0001-20  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  2.114,47  |  28/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030902-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/03/2018  |  RICARDO DE M. CARDOSO - ME  |  14.338.282/0001-46  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.  |  8.576,00  |  09/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030901-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  09/03/2018  |  JOELSON LIMA CARVALHO - ME  |  19.218.108/0001-83  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.  |  1.480,50  |  09/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030712-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  A.B.A DE SOUSA - ME  |  10.539.642/0001-17  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  3.100,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030711-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  A.B.A DE SOUSA - ME  |  10.539.642/0001-17  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  161.967,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030710-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  A.B.A DE SOUSA - ME  |  10.539.642/0001-17  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  294,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030709-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  675,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030708-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  26.055,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030707-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  1.048,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030706-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  3.724,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030705-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  81.185,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030704-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  1.640,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030703-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  |  09.581.616/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  8.905,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030702-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  |  09.581.616/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  22.165,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030701-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  07/03/2018  |  CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  |  09.581.616/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  13.516,00  |  07/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18030601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  06/03/2018  |  VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388  |  29.102.699/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  1.425,00  |  06/03/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022806-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |  10.383.414/0001-09  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  48.920,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022805-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  |  09.581.616/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  1.947,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022804-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  |  09.581.616/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  8.252,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022803-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  8.220,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022802-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  121.600,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022801-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  28/02/2018  |  SAULO M. F. PRADO PECAS - ME  |  07.684.124/0001-82  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO  |  16.530,00  |  28/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022602-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/02/2018  |  ZILMAR SILVA BRITO ME  |  14.836.296/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA   |  342,00  |  26/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18022601-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  26/02/2018  |  ZILMAR SILVA BRITO ME  |  14.836.296/0001-90  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA   |  570,00  |  26/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18020501-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  05/02/2018  |  R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES  |  27.773.429/0001-78  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  |  48.400,00  |  05/02/2018  |  31/12/2018  |    |    | 		
		|  18012401-SEINFRA  |  CONTRATO ORIGINAL  |  24/01/2018  |  LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME  |  19.760.687/0001-91  |  SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA  |  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ  |  10.800,00  |  24/01/2018  |  31/12/2018  |    |    |